目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
银川市文联2017年决算公开说明
第一部分 单位概况
一、部门职责
我单位主要组织、联络、协调全市文艺工作者,宣传文艺活动,进行文艺创作等其他活动。
二、机构设置
本单位为参照公务员管理事业单位,不含其他单位,报表类型为单户。
2017年末我单位内设机构6个,分别为办公室、组联部、协会工作部、书画院、黄河文学编辑部、文学院。2017年末我单位编制人数37人,其中行政编12人,工勤编2人,事业编23人。2017年末共有财政供养人数35人,离休2人,在职33人。
第二部分2017年度部门决算表
银川市文联2017年部门决算表(详见附表)
(一)收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位:银川市文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,244,902.54 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
740,000.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
705,000.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
7,286,920.95 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,017,799.80 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
440,496.10 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
481,794.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
9,949,902.54 |
本年支出合计 |
51 |
9,967,010.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
34,705.46 |
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
957,626.99 |
年末结转和结余 |
53 |
975,224.00 |
|
合计 |
27 |
10,942,234.99 |
合计 |
54 |
10,942,234.99 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况,数据取自财决01表。 |
(二)收入决算表
收入决算表
公开02表
公开单位:银川市文学艺术界联合会
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
9,949,902.54
9,244,902.54
0.00
0.00
0.00
0.00
705,000.00
201
一般公共服务支出
1,354,000.00
1,014,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
20133
宣传事务
1,354,000.00
1,014,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
2013302
一般行政管理事务
1,014,000.00
1,014,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340,000.00
207
文化体育与传媒支出
6,459,372.50
6,094,372.50
0.00
0.00
0.00
0.00
365,000.00
20701
文化
6,459,372.50
6,094,372.50
0.00
0.00
0.00
0.00
365,000.00
2070101
行政运行
4,764,372.50
4,764,372.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070102
一般行政管理事务
1,695,000.00
1,330,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
365,000.00
208
社会保障和就业支出
1,226,199.80
1,226,199.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,226,199.80
1,226,199.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
236,006.00
236,006.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
704,512.80
704,512.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
208,400.00
208,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
77,281.00
77,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
440,496.10
440,496.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
440,496.10
440,496.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
212,531.44
212,531.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
227,964.66
227,964.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
469,834.14
469,834.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
469,834.14
469,834.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
313,817.00
313,817.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
156,017.14
156,017.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表。
(三)支出决算表
支出决算表
公开03表
公开单位:银川市文学艺术界联合会
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
9,967,010.99
6,789,102.69
3,177,908.30
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
740,000.00
0.00
740,000.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
740,000.00
0.00
740,000.00
0.00
0.00
0.00
2013302
一般行政管理事务
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
340,000.00
0.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
7,286,920.95
4,849,012.65
2,437,908.30
0.00
0.00
0.00
20701
文化
7,232,241.67
4,849,012.65
2,383,229.02
0.00
0.00
0.00
2070101
行政运行
4,849,012.65
4,849,012.65
0.00
0.00
0.00
0.00
2070102
一般行政管理事务
2,383,229.02
0.00
2,383,229.02
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
54,679.28
0.00
54,679.28
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
54,679.28
0.00
54,679.28
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,017,799.80
1,017,799.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,017,799.80
1,017,799.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
236,006.00
236,006.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
704,512.80
704,512.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
77,281.00
77,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
440,496.10
440,496.10
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
440,496.10
440,496.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
212,531.44
212,531.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
227,964.66
227,964.66
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
481,794.14
481,794.14
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
481,794.14
481,794.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
325,777.00
325,777.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
156,017.14
156,017.14
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映单位本年度各项支出情况,数据取自财决04表。
(四)财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开单位:银川市文学艺术界联合会
金额单位:元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
9,244,902.54
一、一般公共服务支出
29
400,000.00
400,000.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
6,834,639.79
6,834,639.79
8
八、社会保障和就业支出
36
1,017,799.80
1,017,799.80
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
440,496.10
440,496.10
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
481,794.14
481,794.14
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
9,244,902.54
本年支出合计
52
9,174,729.83
9,174,729.83
年初财政拨款结转和结余
25
780,051.29
年末结转和结余
53
850,224.00
850,224.00
一般公共预算财政拨款
26
780,051.29
54
政府性基金预算财政拨款
27
55
合计
28
10,024,953.83
合计
56
10,024,953.83
10,024,953.83
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,数据取自财决01-1表。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开单位:银川市文学艺术界联合会
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
9,174,729.83
6,754,397.23
2,420,332.60
201
一般公共服务支出
400,000.00
0.00
400,000.00
20133
宣传事务
400,000.00
0.00
400,000.00
2013302
一般行政管理事务
400,000.00
0.00
400,000.00
207
文化体育与传媒支出
6,834,639.79
4,814,307.19
2,020,332.60
20701
文化
6,779,960.51
4,814,307.19
1,965,653.32
2070101
行政运行
4,814,307.19
4,814,307.19
0.00
2070102
一般行政管理事务
1,965,653.32
0.00
1,965,653.32
20799
其他文化体育与传媒支出
54,679.28
0.00
54,679.28
2079999
其他文化体育与传媒支出
54,679.28
0.00
54,679.28
208
社会保障和就业支出
1,017,799.80
1,017,799.80
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,017,799.80
1,017,799.80
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
236,006.00
236,006.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
704,512.80
704,512.80
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
77,281.00
77,281.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
440,496.10
440,496.10
0.00
21011
行政事业单位医疗
440,496.10
440,496.10
0.00
2101101
行政单位医疗
212,531.44
212,531.44
0.00
2101103
公务员医疗补助
227,964.66
227,964.66
0.00
221
住房保障支出
481,794.14
481,794.14
0.00
22102
住房改革支出
481,794.14
481,794.14
0.00
2210201
住房公积金
325,777.00
325,777.00
0.00
2210203
购房补贴
156,017.14
156,017.14
0.00
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开单位:银川市文学艺术界联合会
金额单位:元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
5,420,848.95
302
商品和服务支出
256,313.14
310
其他资本性支出
32,180.00
30101
基本工资
1,611,804.00
30201
办公费
26,299.42
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
965,990.00
30202
印刷费
7,800.00
31002
办公设备购置
11,200.00
30103
奖金
1,219,987.50
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
503,921.26
30204
手续费
335.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
20,980.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
765,613.47
30207
邮电费
24,986.70
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
353,532.72
30209
物业管理费
936.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
1,045,055.14
30211
差旅费
4,371.50
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
221,501.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
5,150.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
77,281.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
20,176.32
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
33,448.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
11,500.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
40,680.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
325,777.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
156,017.14
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
217,831.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
113,160.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1,700.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
12,418.20
人员经费合计
6,465,904.09
公用经费合计
288,493.14
合 计
6,754,397.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开单位:银川市文学艺术界联合会
金额单位:元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4810.00
4,810.00
本单位本年度未发生三公经费
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
购置费
运行费
购置费
运行费
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开单位:银川市文学艺术界联合会
金额单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关数据
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,数据取自财决09表。
第二部分 2017年度银川市文联决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收入总计9,949,902.54元,支出总计9,967,010.99元,与2016年相比,收入总计增加1,13,127.54元,同比增加12%,主要原因是本年度财政拨付了第二批重点文艺项目扶持资金,2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金、机关事业单位养老保险(2016年6-12月)元;
2017年支出总计增加880,941.66元,同比增加12%,主要原因是本年度2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金、机关事业单位养老保险(2016年6-12月)。
二、收入决算情况说明
2017收入合计9,949,902.54元,其中:财政拨款收入9,244,902.54元,占93%;其他收入705,000.00万元,占7%。
三、支出决算情况说明
2017年支出合计9,967,010.99元。其中:基本支出6,789,102.69元,占69%,项目支出3,177,908.30元,占31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入合计9,244,902.54元,与2016年相比,财政拨款收入增加946,627.54元,增长11%,主要原因是主要原因是本年度财政拨付及第二批重点文艺项目扶持资金,2015年度住房补贴资金、 2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金、机关事业单位养老保险(2016年6-12月);
2017年度财政拨款支出9,174,729.83元,与2016年相比,财政拨款支出增加594,341.95元,增长7%,主要原因是本年度支付了2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金8、机关事业单位养老保险(2016年6-12月)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出9,174,729.83元,占本年支出合计的92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加594,341.95元,增加7%,主要原因是本年度支付了2015年度住房补贴资金、2016年目标考核奖励资金、2016年及补发以前年度住房补贴资金、机关事业单位养老保险(2016年6-12月)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出9,174,729.83元,主要用于以下方面:
按支出功能分类科目说明:
一般公共服务支出:400,000.00元,占4%;文化体育与传媒:6,834,639.79元,占75%;社会保障和就业支出:1,017,799.80元,占11%;医疗卫生与计划生育支出:440,496.10元,占5%;住房保障支出:481,794.14元,占5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,425,300.00元,支出决算为9,174,729.83元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因:
基本支出情况:
本年度支付了2015年度住房补贴资金,2016年目标考核奖励资金,2016年及补发以前年度住房补贴资金,2016年6-12月机关事业单位养老保险,人员工资调资,去世人员抚恤金,优秀公务员及事业人员奖励金,离休费调资等。具体如下:
1、工资福利支出年初预算4,206,800.00元,决算为5,420,848.95元,决算数大预算数1,214,048.95元,主要是因为本年度支付了2016年目标考核奖励资金,2016年6-12月机关事业单位养老保险,人员工资调资。
2、对个人家庭补助支出年初预算549,300.00元,决算数为1,045,055.14元,决算数大预算数495,755.44元,主要是本年度支付了2015年度住房补贴资金,2016年及补发以前年度住房补贴资金,去世人员抚恤金,优秀公务员及事业人员奖励金,离休费调资等。
3、商品和服务支出及其他资本性年初预算数339,200.00元,决算数为288,493.14元,决算数小预算数50,706.86元,主要原因是本年度严格执行八项规定要求,压缩公用支出。
项目支出情况:
项目支出年初预算1,330,000.00元,决算数为2,420,332.60元,决算数大预算数109,033.60元,主要是因为本年度支付了第二批重点文艺项目扶持资金,此笔金额为年初财政拨款结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,789,102.69
元。其中:人员经费:6,465,904.09元,公用经费288,493.14元。支出具体情况如下:
1、工资福利支出5,420,848.95元,较2017年度年初预算数增加1,214,048.95元,增长22%,主要原因是本年支付了2016年目标考核奖励资金,2016年6-12月机关事业单位养老保险,人员工资调资;较2016年决算数增加1,087,822.83元,增长25%.
2、商品和服务支出256,313.14元,较2017年度年初预算数减少82,886.86元,减少24%,主要原因是本年度严格执行八项规定要求,压缩公用支出;较2016年决算数36,098.14元,降低12%。
3、对个人和家庭的补助1,045,055.14元,较2017年度年初预算数增加495,755.44元,增长90%,主要原因是本年度支付了2015年度住房补贴资金,2016年及补发以前年度住房补贴资金,去世人员抚恤金,优秀公务员及事业人员奖励金,离休费调资;较2016年决算数减少311,975.86元,降低30%。
4、其他资本性支出32,180.00元,较2017年度年初预算数增加32,180.00元,增长100%,主要原因是年初预算数中办公设备购置等包含在公用经费中;较2016年度决算数13,550.00元,降低30%。
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算4,810.00元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;
公务用车购置及运行维护费支出决算为0元,完成预算的0%;
公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位自2016年5月已参加车改,没有车辆保存,所以本年度没有发生公务用车运行费;本年严格按照八项规定要求,压缩“三公”支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19,600.00元,下降100%,其中:
因公出国(境)费两年支出决算数均为0元,没有增减变化;
公务用车购置及运行费支出决算减少17,700.00元,下降100%;主要是因为我单位自2016年5月已参加车改,没有车辆保存,所以本年度没有发生公务用车运行费;
公务接待费支出决算减少4,500.00元,下降100%;减少的原因主要是因为本年严格按照八项规定要求,控制公务接待费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;0公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;
公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元
2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元
其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,因公出国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)关于机关运行经费支出的情况说明
2017年机关运行经费支出288,493.14元,2016年机关运行经费支出338,100.00元,比上年减少49606.86万元,同比减少15%,减少原因本年未减少购买办公设备等固定资产,压缩公用支出。
(二)政府采购情况说明
2017年,银川市文联政府采购预算15,100.00元,支出决算总额15,100.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算15,100.00元,支出决算总额15,100.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,银川市文联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及预算资金146万元,自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
银川市文联今年在部门决算中增加了“黄河文学刊物费,文艺家协会活动经费,文艺网站运作支出,银川书画院经费,”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“黄河文学刊物费,文艺家协会活动经费,文艺网站运作支出,银川书画院经费,银川文学院经费”项目自评良好。发现的主要问题:根据年初预算设定目标,我单位在实际工作中,由于其他原因的出现,与预算目标不能完全相吻合。下一步改进措施:严格执行年初预算目标,重监督,抓落实,做到年初预算目标与年底决算相一致。
3.以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位没有财政厅或财政局为主体开展的重点项目。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
根据年初预算目标,我单位在实际工作中逐一落实,完成结果良好。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
银川市文联
2018年9月19日